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宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

发布时间:2023-09-26 09:53:14 作者:网站管理员 浏览:218 次
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宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

金额单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

15

8.73

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

7

4.24

公务用车购置及运行维护费

8

4.48

    其中:公务用车购置费

 

 

          公务用车运行维护费

8

4.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为8.73万元,完成预算的58.20%,较上年减少2.07万元,下降19.17%。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.24万元,占48.57%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元,占51.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是2022年我委无因公出国安排。故2022年宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

2.公务接待费预算为7万元,支出决算为4.24万元,完成预算的60.57%;较上年减少0.77万元,下降15.37%。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。2022年宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会国内公务接待共36批次(其中外事接待0批次),326人次(其中外事接待0人次)。主要是用于敬亭山景区招商引资接待、其他景区业务考察等接待任务。。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2014〕23号)、《宣城市市直机关外宾接待经费管理办法》(财行〔2015〕494号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为8万元,支出决算为4.48万元,完成预算的56.00%;较上年减少1.31万元,下降22.63%。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数等于预算数的主要原因是2022年我委无购置公务用车计划。决算数较上年减少的主要原因是2022年我委无购置公务用车计划。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算数8万元,支出决算为4.48万元,完成预算的56.00%;较上年减少1.31万元,下降22.63%。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我委厉行节约,严格控制三公经费支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于。截至2022年12月31日,宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 

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