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宣城市敬亭山管委会2016年部门决算说明

发布时间:2016-08-14 00:23:25 信息来源:敬亭山旅游度假区 作者:财务室 浏览:1402 次
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宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2016年部门决算情况


一、部门主要职能


(一)贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。


(二)制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划;


(三)负责区域内的经济发展、招商引资工作,负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作;


(四)负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作;


(五)建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施;


(六)负责度假区财政资金管理和有关审计事项;


(七)负责区域内国有资产的整合和运营;


(八)负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作,


负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作;


(九)负责国家森林公园森林防火;


(十)负责宛陵湖公园管理和资产运营工作;


(十一)承担市委、市政府交办的其他工作。


二、部门决算单位构成


宣城市敬亭山管委会2016年度部门决算包括管委会本级,涵盖六个科室:党政办公室、规划建设科、社会事务科(宗教事务管理办公室)、园林管理科(森林防火办公室)、旅游发展科、宛陵湖湿地管理处。


三、宣城市敬亭山管委会2016年度部门决算报表


收入支出决算总表


 

 

 

公开01

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1010.19

一、一般公共服务支出

52.75

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

50.58

 

 

八、社会保障和就业支出

30.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

3.67

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

48.67

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

652.85

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1010.19

本年支出合计

838.74

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

171.45

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

171.45

 

 

 

 

总计

1010.19

总计

1010.19


收入决算表


                                              公开02


编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1010.19

1010.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

104.78

104.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

29.70

29.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.67

48.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

552.85

552.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 


支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

838.74

730.76

107.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

52.75

44.78

7.97

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

7.97

0.00

7.97

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

7.97

0.00

7.97

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

29.70

29.70

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.67

2.90

45.77

0.00

0.00

0.00

21302

林业

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

552.85

552.85

0.00

0.00

0.00

0.00


 


 


财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

公开04

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,010.19

一、一般公共服务支出

52.75

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

50.58

 

 

八、社会保障和就业支出

30.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

3.67

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

48.67

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

652.85

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,010.19

本年支出合计

838.74

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

171.45

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

 

合计

 

 

1,010.19

 

1,010.19


 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1010.19

730.76

279.43

838.74

730.76

107.98

171.45

0.00

0.00

174.45

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

104.78

44.78

60.00

52.75

44.78

7.97

52.03

0.00

0.00

52.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

35.57

35.57

0.00

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

35.57

35.57

0.00

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

7.97

0.00

7.97

52.03

0.00

0.00

52.03

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

7.97

0.00

7.97

52.03

0.00

0.00

52.03

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

9.21

9.21

0.00

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

9.21

9.21

0.00

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

50.58

0.00

50.58

119.42

0.00

0.00

119.42

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

50.58

0.00

50.58

119.42

0.00

0.00

119.42

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

170.00

50.58

0.00

50.58

119.42

0.00

0.00

119.42

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

30.22

30.22

0.00

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

30.22

30.22

0.00

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.52

0.52

0.00

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

29.70

29.70

0.00

29.70

29.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

3.67

0.00

3.67

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

3.67

0.00

3.67

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

0.00

0.00

0.00

3.67

0.00

3.67

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

48.67

2.90

45.77

48.67

2.90

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

0.00

45.77

0.00

45.77

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

0.00

0.00

0.00

45.77

0.00

45.77

45.77

0.00

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

0.00

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

0.00

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

652.85

652.85

0.00

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

0.00

0.00

0.00

652.85

652.85

0.00

652.85

652.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

0.00

0.00

0.00

552.85

552.85

0.00

552.85

552.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 


 


 


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表


 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

209.62

302

商品和服务支出

411.34

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

49.57

30201

  办公费

31.52

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

47.22

30202

  印刷费

12.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

61.83

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

17.00

30204

  手续费

2.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

21.00

30205

  水费

10.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

13.00

30206

  电费

20.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

15.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

200.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

74.22

30211

  差旅费

8.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

29.70

30213

  维修()

13.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

5.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.14

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.54

304

对企事业单位的补贴

35.57

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

5.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

35.57

30309

  奖励金

9.21

30225

  专用燃料费

15.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

30.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

28.81

30227

  委托业务费

24.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

3.60

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.14

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.90

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

283.85

公用经费合计

446.91

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:宣城市敬亭山管委会

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


四、宣城市敬亭山管委会2016年度部门决算说明


(一)2016年度收入支出决算情况说明


2016年度收入总计1010.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计838.74万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余171.45万元。与2015年相比,收入增加496.89万元、支出增加325.44万元,主要原因:一是增加发展与改革事务支出;二是文化体育与传媒支出;三是工资调整,人员增加。


(二)2016年度收入决算情况说明


本年收入合计1010.19万元,其中:财政拨款收入1010.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


(三)2016年度支出决算情况说明


本年支出合计838.74万元,其中:基本支出730.76万元,占87.12%;项目支出107.98万元,占12.88%;经营支出0万元,占0%


(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明


2016年度财政拨款收入总计1010.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计838.74万元,年末财政拨款结转和结余171.45 万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加496.89万元、325.44万元,主要原因:一是增加发展与改革事务支出;二是文化体育与传媒支出;三是工资调整,人员增加。


(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


1.财政拨款支出决算总体情况


2016年度财政拨款支出838.74万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加325.44万元,增长63.4%。主要原因:一是增加发展与改革事务支出;二是文化体育与传媒支出;三是工资调整,人员增加。


2.财政拨款支出决算具体情况


2016年度财政拨款支出年初预算为375.96万元,支出决算为838.74万元。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整,人员增加;二是景区物业管理费用、发展与改革事务支出及文化体育与传媒支出未列入年初预算。具体情况如下:


1.“一般公共服务”2016年度决算104.78万元,比2015年增加32.57万元,增长45.10%,主要原因是一是增加了发展与改革事务支出,二是人员增加。其中:“发展与改革事务支出”决算7.97万元,用于我委2016年度节能和生态专项支出。


2.“文化体育与传媒支出”2016年度决算50.58万元,属于新增项目,主要为2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项支出。


3.“社会保障和就业”2016年度决算30.22万元,与2015年决算30.3万元,基本持平。其中:“事业单位离退休”决算30.22万元,主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。


4.“节能环保支出”2016年度决算3.67万元,比2015年减少11.33万元。


5.“农林水支出”2016年度决算48.67万元,比2015年减少5.56万元,主要用于是林业防灾减灾。


6.“商品服务业等支出” 2016年度决算652.85万元,比2015年增加311.33万元,增长91.16%,主要原因是增加了景区综合物业管理费用的支出。


(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2016年度财政拨款基本支出730.76万元,其中人员经费283.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴;公用经费446.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。


(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明


我委2016年度没有政府性基金收入和支出。


()其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


2016年度宣城市敬亭山管委会机关运行经费411.34万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。


(二)政府采购情况


2015年度宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额6.99万元,其中:政府采购货物支出6.99万元。


(三)国有资产占有使用情况


截止到20161231日,宣城市敬亭山管委会共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。


五、名词解释


(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金


(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


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